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老師,想請教下稅控盤服務費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結轉增值稅是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?

2022-05-14 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-14 10:59

同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的

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快賬用戶5839 追問 2022-05-14 11:01

什么意思啊

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快賬用戶5839 追問 2022-05-14 12:50

我看應交稅費-(減免稅款)會一直有余額,需要做借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280把它沖掉嗎還是什么?

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齊紅老師 解答 2022-05-14 12:54

做借:應交稅費-未交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280把它沖掉嗎【是的】

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快賬用戶5839 追問 2022-05-14 13:01

可是其他老師和我說賬上結轉未交增值稅的就算銷項-進賬金額,實際減免時除了申報的電子稅務局填列,賬上再做借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280 貸:營業外收入 280 這又是怎么回事呢

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齊紅老師 解答 2022-05-14 14:30

按照規范的處理就行 其他老師回答有自己的思路 這里不進行分析的

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同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022-05-14
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
對的,是的,是這么做的。
2023-09-22
對的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
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