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支付技術維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄

2023-04-10 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-10 09:12

同學,你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶3291 追問 2023-04-10 09:13

科目余額表期末借方280減免稅款在賬上 到時怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:15

同學,你好 月末應交稅費-應交增值稅會結轉的

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快賬用戶3291 追問 2023-04-10 09:16

會結轉到哪個科目

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:24

同學,你好 應交稅費-未交增值稅

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同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
你好這個借:管理費用280貸:銀存? ?按這個做抵減時借:應交稅費-減免稅款280借:管理費用-280
2021-05-28
1、實際支付的金額ou 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-05-21
您好 3.借:借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅280 貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
第一個是小規模 第二個是一般納稅人的 小規模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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