6月份沒有調整,還是按原來沒有變化?
老師,請問下,7月份開通的住房公積金,7月份繳納,列如單位部分是100元,個人部分是100元,但是都是從單位賬戶中繳納了,個人部分7月份不做從工資里面扣除,下個月發工資的時候再從里面扣除7月份的公基金,我應該在七月份的賬面中如何把這個個人未扣除的部分掛出來呢,分錄怎么做?
老師,我們公司7月份的時候扣除個人公積金是2880元,但是公司調整了公積金基數,8月份賬上是扣3564,7月份從員工工資那里少扣除684元,現在發8月份的工資,要從7月份公積金少扣的部分補扣回來,之前7月份分錄看下面圖片,我現在做8月份的賬,8月份的分錄我要怎么調整補扣的那筆公積金
請問老師,公司是當月繳納上個月的社保,這次7月份社保繳費基數有調整,那我們7月10號發放6月份工資,6月工資中的社保個人負擔部分是按新的繳費基數來還是仍舊按照舊的?
請問老師,7月份公積金基數調整,由原來的174(個人部分)調整為181(個人部分),我們這里公積金是當月繳納當月的,那么7月份發6月份工資時應該是按照多少代扣個人部分?
請問老師,我們當地在7月5號公積金基數調整,由原來的174(個人部分)調整為181(個人部分),我們公司公積金是當月繳納當月的,那么在7月份發6月份工資時應該是按照多少代扣個人部分的公積金?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
我不知道啊,老師現在我們要發6月份工資,那6月份工資里面的代扣個人部分公積金應該是174還是181呢?
老師現在我們要發6月份工資,那6月份工資里面的代扣個人部分公積金應該是174? 原來的? 174
但是7月11號已經按照181(個人部分)交了,而我做的6月工資的代扣個人公積金是174。那本月做計提和繳納的憑證不是不平了?
按月交的七月份申報的是七月的。
你公積金不是按月來交的嗎?
。所以你六月份沒有變化時,還是174。
是按月交的,當月繳納當月的。老師我是新手,還是弄不明白
那就是8月發7月工資的時候,我再調整代扣個人部分為181(新的基數?)
對。就是交七月份的公積金是按181。
那本月已經按181交了的部分是從8月份發放7月的工資里面去扣嗎
那8月就是扣181 再加上181和174的差額部分7元,一共扣188元?
是的,交七月的基金只是按181。
那個差額有一個統一調整就行,做一筆調整分錄就行。
老師,謝謝您的耐心解答,請問分錄怎樣做
借應付職工薪酬,其他應收款貸銀行存款。
那8月份每個人是要扣181加7,一共是188元嗎?我剛接手這份工作,生怕算工資弄錯了。
您好,沒事的。不能錯,
是這個數據188嗎?老師
如果你是補了一個月的,那就加上七元是188。
。正常你是從七月份調整的,從七月份交公積金時按新的181交。