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老師我們是小規(guī)模納稅人,客戶去年9月在我們這里開了一張普票,我們今年已經(jīng)做完匯算清繳了,并且已經(jīng)繳納稅金,但是他突然要求我們紅沖這張發(fā)票重新開,會對我們公司產(chǎn)生什么影響嗎?比如有啥稅務(wù)風險

2022-07-18 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 09:50

你好;? ? ? ? ?你們?nèi)タ纯催@個普票是不是你開錯了。? 是不是需要你去紅沖; 紅沖; 會多 稅額 ;你們可以申請退稅的??

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快賬用戶3240 追問 2022-07-18 09:50

沒有開錯,他說是因為去年沒入賬這張發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn),想讓我們紅沖重開給他入賬

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快賬用戶3240 追問 2022-07-18 09:51

今年是免稅的,去年是1%的稅額,那我們就會產(chǎn)生退稅

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齊紅老師 解答 2022-07-18 09:52

?你好 ;? ? ?那就不能這樣開哈; 你就 算是紅沖; 也是按去年稅率開的??

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快賬用戶3240 追問 2022-07-18 09:53

所以他說他要我們退稅額給她,按照免稅的金額開,但是我怕這樣會有風險

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齊紅老師 解答 2022-07-18 09:54

?你好;? ? ? ?不可以哈;? 不能按免稅開; 你這樣會涉及虛開的??

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快賬用戶3240 追問 2022-07-18 09:56

請問老師這樣可以怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 10:00

?你好; 你 按照去年的稅率開票 即可; 你這個是屬于要重新開票 ; 你 這個不會多稅額的; 紅沖按1% ;重新開 按1%??

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快賬用戶3240 追問 2022-07-18 10:01

那需要調(diào)賬嗎?做今年的匯算清繳的時候需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-07-18 10:04

你好;? 跨年了你 這個紅沖了在開票 出去的不含稅 收入和稅額一致的; 就? 不用以前年度損益調(diào)整科目處理; 直接? 做分錄即可? ??

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快賬用戶3240 追問 2022-07-18 10:04

好的,謝謝老師,老師辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-07-18 10:05

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好;? ? ? ? ?你們?nèi)タ纯催@個普票是不是你開錯了。? 是不是需要你去紅沖; 紅沖; 會多 稅額 ;你們可以申請退稅的??
2022-07-18
你好,這種情況(從小規(guī)模變成了一般納稅人),是無法紅沖之前的發(fā)票的?
2023-07-08
你好,這個納稅義務(wù)發(fā)生時間是在去年,不是今年。這個是存在稅務(wù)風險的呢。
2022-05-20
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
同學你好 代開那里查詢
2023-05-25
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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