你好;? ? ? ? ?你們?nèi)タ纯催@個普票是不是你開錯了。? 是不是需要你去紅沖; 紅沖; 會多 稅額 ;你們可以申請退稅的??
老師我們是小規(guī)模納稅人,客戶去年9月在我們這里開了一張普票,我們今年已經(jīng)做完匯算清繳了,并且已經(jīng)繳納稅金,但是他突然要求我們紅沖這張發(fā)票重新開,會對我們公司產(chǎn)生什么影響嗎?比如有啥稅務(wù)風險
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應(yīng)商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
老師:問一下,我們是小規(guī)模,7月份給對方公司開了一張增值稅專用發(fā)票(對方要求開的),但是她們這個時間還沒升為一般納稅人,8月份開始升為一般納稅人了,現(xiàn)在(9月)她們要求把這張票沖紅了,從新開具專票,日期在這個月,可以嗎?對我們公司沒有什么影響吧
老師,我們一般人公司,今年9月開出去一張專票,現(xiàn)在對方說發(fā)票產(chǎn)品名稱寫錯了,問能不能紅沖以后重新開一張,金額不變,就是產(chǎn)品名稱變一下。9月的時候這個發(fā)票我已經(jīng)交了增值稅,現(xiàn)在重新開的話影響我11月進項稅額嗎?會增加我進項稅額嗎?因為我算好了11月要繳納的增值稅。
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
沒有開錯,他說是因為去年沒入賬這張發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn),想讓我們紅沖重開給他入賬
今年是免稅的,去年是1%的稅額,那我們就會產(chǎn)生退稅
?你好 ;? ? ?那就不能這樣開哈; 你就 算是紅沖; 也是按去年稅率開的??
所以他說他要我們退稅額給她,按照免稅的金額開,但是我怕這樣會有風險
?你好;? ? ? ?不可以哈;? 不能按免稅開; 你這樣會涉及虛開的??
請問老師這樣可以怎么解決呢?
?你好; 你 按照去年的稅率開票 即可; 你這個是屬于要重新開票 ; 你 這個不會多稅額的; 紅沖按1% ;重新開 按1%??
那需要調(diào)賬嗎?做今年的匯算清繳的時候需要調(diào)整
你好;? 跨年了你 這個紅沖了在開票 出去的不含稅 收入和稅額一致的; 就? 不用以前年度損益調(diào)整科目處理; 直接? 做分錄即可? ??
好的,謝謝老師,老師辛苦了
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??