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老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應(yīng)商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎

2024-06-13 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-13 10:52

你好,沒有影響的,賬務(wù)上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數(shù)的分錄,一正一負,體現(xiàn)下對方紅沖的記錄即可

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快賬用戶2000 追問 2024-06-13 10:55

這個記賬憑證,需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎

頭像
快賬用戶2000 追問 2024-06-13 10:56

老師再問下,像這種采暖費后期可以讓對方給我們開具增值稅專用發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:02

不用過以前年度損益調(diào)整,不涉及調(diào)整以前的損益,如果對方是一般納稅人,可以要求對方開具專票,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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