同學(xué)你好 需要去稅務(wù)局更正5月的數(shù)據(jù) 然后才可以在扣繳客戶端申報(bào)6月的數(shù)據(jù)
因?yàn)橹吧陥?bào)錯(cuò)了,我在更改之前的申報(bào),我們是所屬期7月申報(bào)6月的工資,我在更改申報(bào)所屬期7月的時(shí)候,有兩個(gè)員工是6月份入職的,一個(gè)員工6月份離職,一個(gè)7月份離職了,我申報(bào)所屬期7月份的時(shí)候顯示這個(gè)(圖一),那個(gè)圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請(qǐng)問現(xiàn)在怎么辦?
我剛把個(gè)稅報(bào)了提醒成功,底下有個(gè)反饋結(jié)果是這樣的 【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【6】月后的申報(bào)數(shù)據(jù).之前都是在大廳辦理的,6月后的申請(qǐng)狀態(tài)都是未申報(bào),更改不了,該怎么辦
老師,請(qǐng)問這個(gè)是什么意思?因?yàn)槲疑陥?bào)6月的提示我需要更正,因?yàn)?月和5月是在稅局報(bào)的,6月在自己家電腦報(bào)的,就出現(xiàn)這個(gè)問題,怎么更正之前數(shù)據(jù),把6月份的報(bào)上,急,謝謝
老師好!是這樣的,自然人電子稅務(wù)局24年1月到5月,累計(jì)扣除費(fèi)用是按照一年6萬扣除的,因?yàn)槭抢蠁T工,每月工資大概3000左右,因電腦老化,換了臺(tái)新電腦,6月,7月累計(jì)扣除費(fèi)用又成一個(gè)月5000,2個(gè)月1萬,稅務(wù)局稅管員打電話說,一年之內(nèi)只能選擇一種扣除方式,讓我更正6月,7月的申報(bào)表,老電腦賣了,我試了試,沒有成功,想問老師怎么更正6月,7月,累計(jì)扣除費(fèi)用改成6萬還
老師,請(qǐng)問公司有個(gè)員工,前面6個(gè)月有工資沒社保,也進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在說要給他補(bǔ)繳6個(gè)月的社保,請(qǐng)問我現(xiàn)在補(bǔ)繳6個(gè)月社保,那個(gè)人承擔(dān)的社保金額是否可以一起在一個(gè)月填寫,還是要更正前6個(gè)月每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)。又或者這6個(gè)月的個(gè)人部分,我現(xiàn)在不申報(bào),等他匯算清繳自己填寫,謝謝!
大陸公司公賬往臺(tái)灣公司公賬轉(zhuǎn)款800萬需要什么樣的條件,以及需要繳納哪些稅款
其它代理業(yè)務(wù)資金智能清算平臺(tái)為什么扣款
簽訂的銷售合同由我們賣方支付運(yùn)費(fèi),這個(gè)運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本還是費(fèi)用?分錄怎么寫?
老師,老板的另外一個(gè)公司因?yàn)橘~戶凍結(jié)代其支付一筆工資,請(qǐng)問應(yīng)該掛什么科目
公司收到第三方合作款,這個(gè)怎么入賬
你好,老師,現(xiàn)在不經(jīng)營的個(gè)體戶可以網(wǎng)上注銷嗎?怎么注銷能說一下嗎
老師,對(duì)被審計(jì)單位2019-2025年采購過程資料進(jìn)行抽查,現(xiàn)在讓說明實(shí)施審計(jì)的步驟和方法,這個(gè)怎么寫啊
2024年5月產(chǎn)生的增值稅未交,可以跟2025年3月的進(jìn)項(xiàng)稅留抵做留抵抵欠嗎
老師您好,我所有的工資都做成本了,現(xiàn)在匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)讓我把所有的都調(diào)成管理費(fèi)用,這種應(yīng)該怎么改合適,要一個(gè)個(gè)紅沖嗎
老板用自己申請(qǐng)的專利投資到公司,需要什么入賬
只能去稅務(wù)局更正了是吧
你的系統(tǒng)不支持更正
謝謝老師
不客氣 祝您工作順利