同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款
我們老板7月用私人微信支付寶轉(zhuǎn)帳付款,購買了辦公軟件,進(jìn)銷存軟件用友軟件。 我做賬是不是應(yīng)該記負(fù)債,,借:管理費用_辦公費 貸:其他應(yīng)付款_老板 等公司對公賬戶有錢后,在沖減其他應(yīng)付款_老板 貸:銀行存款。 這么操作合理嗎?
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計入預(yù)付賬款的但是記錯了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應(yīng)該怎么寫分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因為記在其他應(yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
就是19年我們給一家企業(yè)付了一筆貨款,付了90%,剩下的10%記在了其他應(yīng)付賬款,但是去年把剩下的錢付了,記賬的時候沒有把其他應(yīng)付款賬款沖掉,導(dǎo)致今年還掛著呢,請問今年該怎么調(diào)整科目?
你好,我們公司有一堆費用票,老板讓沖往來,我是這么記得,借管理費用貸其他應(yīng)收款。但是其他應(yīng)收款之前個人借款也沖的差不多了,其他應(yīng)付款個人掛的很多,怎么辦
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業(yè)所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業(yè)所得稅,沒進(jìn)所得稅費用,現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整,分錄怎么寫
凈資產(chǎn)怎么算 如何求凈資產(chǎn)
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實際盤點數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應(yīng)該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經(jīng)營的個體工商戶被客戶要求開發(fā)票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發(fā)票,只有收據(jù),人工費用也沒有憑證,營業(yè)所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產(chǎn)然后發(fā)出給客戶,那我們是借:發(fā)出商品,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品#是不是這樣
老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個人承擔(dān)部分是432.32,4月份個稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發(fā)放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿(mào)公司,委托其他工廠加工產(chǎn)品,賣給客戶,由于質(zhì)量問題,酸奶質(zhì)量粘度不夠,客戶退貨,由于保質(zhì)期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業(yè)外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
這個是2020年的錯誤,還有其他記賬方法么?我可以用紅筆記賬法把之前的錯誤沖了,在重新按對的方法記么?
同學(xué)你好 這個不能 只能在今年做
我知道,今年我就更正之前年度的記賬錯誤,然后按正確的記了也不行
同學(xué)你好 直接在今年做不行嗎
嗯,是不是今年就不能更正以前年度的錯誤了
可以的 只不過要做跨年調(diào)整