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老師好,我們是一家小規模納稅人企業。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業外收入5242.7嗎?

2022-07-14 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 19:03

您好 您的賬務處理正確的 發票上沒有稅額 分錄不需要體現應交稅費

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快賬用戶8953 追問 2022-07-14 19:05

但是我們這邊說免稅不等于不征稅,他告訴我的這樣,要把銷項稅額轉到營業外收入

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快賬用戶8953 追問 2022-07-14 19:05

我現在不知道怎么記了

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齊紅老師 解答 2022-07-14 19:14

免了 發票上沒有稅額 您做了稅金 收入金額也不一樣了啊

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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