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小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎

2022-07-14 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 16:52

你好,附加稅直接零申報就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時候?

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快賬用戶1925 追問 2022-07-14 17:00

對的,開票的時候都繳納了。我看附加稅可以填計稅金額,然后有列是本期已繳,這樣填的話需要寫計稅依據(jù)修改原因

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快賬用戶1925 追問 2022-07-14 17:00

所以直接填0就行對嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-07-14 17:01

是的,直接零申報就可以了。

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快賬用戶1925 追問 2022-07-15 16:02

我報送了,報送表里附加稅是0,但是在完稅證明里有金額,這個不影響是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:10

沒有完稅證明,他怎么會有完稅證明?你都不交稅。

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快賬用戶1925 追問 2022-07-15 16:14

開專票的時候附加稅一起扣了呀

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齊紅老師 解答 2022-07-15 16:21

那就是對的,你零申報就可以的,它有完稅證明,是你已經(jīng)繳納了,你不需要再重復(fù)繳納了。

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你好,附加稅直接零申報就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時候?
2022-07-14
你好同學(xué),對的你的理解是正確的
2022-10-13
更正申報就是了呀,
2022-10-08
同學(xué),你好,是的,理解對的。
2021-03-29
應(yīng)交的增值稅就是0,附加稅是自動計算的,也是0 呀
2022-05-05
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