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老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統自動核算的,現在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢

2020-10-15 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-15 12:20

直接0申報就可以這個,

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:20

你代開專票的時候交城建稅吧?那直接0申報

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快賬用戶8639 追問 2020-10-15 12:24

對代開時候交了,那我零報了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:37

是,這個之前交直接0申報就可以

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直接0申報就可以這個,
2020-10-15
你好!是的,附加稅零申報就可以
2021-04-16
應交的增值稅就是0,附加稅是自動計算的,也是0 呀
2022-05-05
您好 是需要把代開專票的增值稅額寫上去
2020-04-23
你好,可以直接0申報就可以了呢,附加稅
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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