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小規模代開專票,增值稅交了,附加稅也交了,現在增值稅申報填寫附表二附加稅,點擊申報又交了,怎么辦

2022-10-08 17:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-08 17:19

更正申報就是了呀,

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:21

已經繳納了,如何更正,請給具體操作,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:25

登錄電子稅務局,點擊“稅費申報及繳納”。 2. 選擇“更正申報”,點擊“申報錯誤更正”。 3. 選擇“稅種”,錄入申報日期,點擊“查詢”。 4. 點擊“更正”,進入申報表更正界面

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:28

正確的該怎么填呢?附表二不寫?那個繳納的會退給我嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:31

你把已經交的數據填進去,就不交了

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:32

我沒說明白,我點擊繳納了,已經交了

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:36

我知道你交了,現在是你要把在稅局交的抵減掉

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:38

不是,我今天申報的時候又交了一回,填完表二

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:42

你到底在代開發票的時候交稅沒?

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 18:06

交了,今天申報的時候又交了,

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齊紅老師 解答 2022-10-08 18:07

交了就要抵減一個呀,不然你更正申報干嘛?

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更正申報就是了呀,
2022-10-08
是的,是的,是的,是這樣,只需要交自己開專票這個對應稅額算附加稅,
2020-10-20
同學你好 需要填寫的
2022-10-08
你好,附加稅直接零申報就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時候?
2022-07-14
你好,代開的專票也要填寫在報票里 申報。小規模納稅人代開增值稅專票納稅申報時,不含稅收入填寫到納稅申報表第二行“ 稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”一欄,扣繳的增值稅稅額填寫到“本期預繳稅額”,如果沒有其他收入,不需要再次繳納稅款。
2021-07-15
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