同學你好 是什么會計準則
老師您好 公司有一筆工資計提的分錄做錯了,本來應該是 借:管理費用1840貸:應付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費用1464貸:應付職工薪酬1464 .今年應該做什么憑證調呢
老師您好,我想問一下,我們公司從今年開始要計提公積金,同事是個老會計說 計提時借:管理費用-公積金 其他應收款-個人 貸:應付職工薪酬-公積金 繳納時借:應付職工薪酬-公積金 貸:銀行存款 可我覺得應該只計提公司部分的公積金 計提借:管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-公積金 繳納時借:應付職工薪酬-公積金 其他應收款-個人 貸:銀行存款 我想知道哪個對呀
老師,計提社保時,借管理費用~社保,貸應付職工薪酬~社保,繳納時:借應付職工薪酬~社保,貸銀存!應付職工薪酬是被平了,那計提時,借方的管理費用怎么辦
去年有一筆計提公積金,本來是計提借管理費用,貸應付職工薪酬,繳納時應該是,借應付職工薪酬,貸銀行存款??梢栽诶U納時寫錯成了借管理費用,這種情況在今年怎么調整
本來是借:管理費用,貸銀行存款的,但是做錯了,做成了,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,這個費用不應該通過應付職工薪酬核算的,但是弄錯了,跨年了怎么修改?
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?
企業會計準則
借應付職工給你薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
金額很小可以貸管理費用嗎
同學你好 跨年的需要做跨年調整