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去年有一筆計提公積金,本來是計提借管理費用,貸應付職工薪酬,繳納時應該是,借應付職工薪酬,貸銀行存款。可以在繳納時寫錯成了借管理費用,這種情況在今年怎么調整

2022-07-12 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 15:24

同學你好 是什么會計準則

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快賬用戶7281 追問 2022-07-12 15:25

企業會計準則

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:30

借應付職工給你薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7281 追問 2022-07-12 15:31

金額很小可以貸管理費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:36

同學你好 跨年的需要做跨年調整

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同學你好 是什么會計準則
2022-07-12
你好,管理費用月末會結轉到本年利潤。
2021-10-18
你好,計提借:管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-公積金 繳納時借:應付職工薪酬-公積金 其他應收款-個人 貸:銀行存款
2021-01-21
你好這個沒問題啊,你是覺得有什么問題?
2024-02-27
您好,計提公積金時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬-公積金 繳納公積金時:借:其他應付款-公積金(個人部分) 應付職工薪酬-公積金-公司部分 貸:銀行存款
2020-12-22
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