同學,您好,直接借管理費用-376 貸應付職工薪酬-376.摘要寫調整哪個憑證
老師您好 公司有一筆工資計提的分錄做錯了,本來應該是 借:管理費用1840貸:應付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費用1464貸:應付職工薪酬1464 .今年應該做什么憑證調呢
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應付職工薪酬,今年做調整,請問會計會計分錄怎么做?
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現在應該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業成本1000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應付職工薪酬我漏了1000
去年有一筆計提公積金,本來是計提借管理費用,貸應付職工薪酬,繳納時應該是,借應付職工薪酬,貸銀行存款??梢栽诶U納時寫錯成了借管理費用,這種情況在今年怎么調整
本來是借:管理費用,貸銀行存款的,但是做錯了,做成了,借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,這個費用不應該通過應付職工薪酬核算的,但是弄錯了,跨年了怎么修改?
工業制造業購買原材料煤,煤進行篩選后塊煤直接用于生產,煤渣用于填平內廠區及工廠進出必經山路的填鋪,請問這兩部分煤渣該計入什么會計科目?
行政事業單位,用國庫集中支付付款買電腦,會計分錄(借:固定資產5000貸:財政撥款收入5000)最終影響凈資產,凈資產增加5000元,如果是用線下專戶付款,會計分錄(借:固定資產5000貸:銀行存款5000),資產一增一減,不會影響凈資產。請問為什么同樣一筆業務,支付方式不同,對凈資產影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
問一下,可以一次性開一張200多萬的發票嗎?會預警嗎
出庫的時候發票金額開成0嗎?這樣稅務會不會有問題
老師我,麻煩問一下個體工商戶退稅怎么弄呢?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
需要調整以前年度損益嘛
同學,您好,正常應該是調整的,這個金額小,建議不要動了。
如果是差3000多需要調以前年度損益嘛
同學,您好,我覺得一萬以內就不要動了。