你今年差額調整就可以了,金額不大,可以借 管理費用 貸 應付職工薪酬,
老師您好:繳納和計提工會經費的會計分錄是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經費的會計分錄怎么做啊?
你好,我想問2019年多計提、多發放2萬元,2020年怎么調整?會計分錄該如何? 2019年: 計提工資: 借:管理費用——職工工資 貸:應付職工薪酬——職工工資 發放工資: 借:應付職工薪酬——職工工資 貸:庫存現金
老師您好 公司有一筆工資計提的分錄做錯了,本來應該是 借:管理費用1840貸:應付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費用1464貸:應付職工薪酬1464 .今年應該做什么憑證調呢
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應付職工薪酬,今年做調整,請問會計會計分錄怎么做?
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調整。原分錄是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發活動都結束了還可以沖減研發費用嗎?還是要怎么做賬?
發票沒填購買方稅號可以嗎?
內部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數,填寫4800,系統自動顯示工資申報基數是4812元, 這樣我社保繳費基數4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數是根據上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現在還沒給我,會影響我匯算清繳嗎?可以等下個季度再給嗎?嗎
金額有20多萬?不用借助 以前年度損益調整這個科目來調整嗎?
金額大要就要通過?以前年度損益調整
會計分錄怎么做呢?
借 以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬
以前年度損益科目不用結轉嗎?
要結轉到利潤分配—未分配利潤
老師,應付職工薪酬貸方本來余額就過高,再做 借 以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬,貸方余額不是根大了嗎?
借 以前年度損益調整? ?負數? ?貸 應付職工薪酬,負數
結轉到利潤分配這個科目 也都用負數表示嗎?
是的,也是負數表示