你好,還是,金額寫成負數,借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益
去年多做了一筆預提和發放工資,分錄是借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貸:庫存現金,貸:個人社保,這個要怎么調整
你好,我想問2019年多計提、多發放2萬元,2020年怎么調整?會計分錄該如何? 2019年: 計提工資: 借:管理費用——職工工資 貸:應付職工薪酬——職工工資 發放工資: 借:應付職工薪酬——職工工資 貸:庫存現金
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應付職工薪酬,今年做調整,請問會計會計分錄怎么做?
老師,請問:我們2021年計提的員工工資計提多了,分錄是:借:管理費用—員工工資,貸:應付職工薪酬,那現在2022年要調整以前年度損益,怎么出分錄?
老師,麻煩問一下,我去年計提工資多計提了,怎么調整。原分錄是借管理費用-工資,貸應付職工薪酬
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
金額有點大,想調一下,怎么調整
金額大的話計入以前年度損益調整,沖減應付職工薪酬
我理解的是借應付職工薪酬,貸以前年度損益,這樣對嗎
如果是這樣的話,管理費用不需要沖減嗎?
對的。不用沖減的,去年的費用結轉了