您好,用紅字把分錄全部紅沖。損益類科目用以前年度損益調整科目代替
去年多做了一筆預提和發放工資,分錄是借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貸:庫存現金,貸:個人社保,這個要怎么調整
你好,我想問2019年多計提、多發放2萬元,2020年怎么調整?會計分錄該如何? 2019年: 計提工資: 借:管理費用——職工工資 貸:應付職工薪酬——職工工資 發放工資: 借:應付職工薪酬——職工工資 貸:庫存現金
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付社保(個人) 貸庫存現金 這個社保個人應該是其他應收還是其他應付
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入?,F在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
把這兩筆分錄都在今年沖紅嗎?然后做一筆借:管理費用,貸:以前年度調整損益嗎?
您好 借 以前年度損益調整 負數 貸 應付職工薪酬 負數 這樣哦
是這樣嗎老師
您好,是的,您的分錄正確