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計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個(gè)人) 貸庫存現(xiàn)金 這個(gè)社保個(gè)人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付

2021-09-08 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 09:26

你好,,同學(xué)。 其他應(yīng)收款,通常是 如果用其他應(yīng)付款也行的,最后余額都沒有的

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快賬用戶2988 追問 2021-09-08 09:30

記入其他應(yīng)收的話,我的其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)值也會增大吧

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齊紅老師 解答 2021-09-08 09:30

哪里會有負(fù)數(shù)呢,你實(shí)際交的時(shí)候,你這就抵消了,沒有余額了 如果你先扣后交,用其他應(yīng)付款處理 但通常都是先交后扣,用的其他應(yīng)收款

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快賬用戶2988 追問 2021-09-08 09:32

老師,如果我上面那個(gè)分錄的最后一步貸庫存現(xiàn)金改成貸其他應(yīng)收(法人)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-08 09:33

不行啊,你是扣的員工要交納進(jìn)來?的,肯定是往來款核算

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快賬用戶2988 追問 2021-09-08 09:37

之前這家公司是別人做的,都掛在了其他應(yīng)收法人里,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收一直是負(fù)的,我怎樣調(diào)整給他搞成正的

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齊紅老師 解答 2021-09-08 09:38

那你要考慮之前的是什么原因錯(cuò)誤。 然后對應(yīng)調(diào)整。是應(yīng)付職工薪酬?做少了,還是費(fèi)用做少了,對應(yīng)調(diào)整的

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快賬用戶2988 追問 2021-09-08 09:46

之前不是我做的,不是可以把其他應(yīng)收搞到其他應(yīng)付里嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-08 09:52

你放其他應(yīng)付款后,你也要考慮這其他應(yīng)付款的余額是否正確?的啊

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快賬用戶2988 追問 2021-09-08 15:15

資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是負(fù)的,我做了一筆現(xiàn)收借款借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人,那法人應(yīng)該怎樣償還這筆借款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 15:18

后面有資金的時(shí)候?再歸還處理的

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快賬用戶2988 追問 2021-09-08 15:54

讓法人往公司戶里轉(zhuǎn)一筆錢然后做現(xiàn)付借款嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-08 16:00

是的,只有有錢才能歸還的

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你好,,同學(xué)。 其他應(yīng)收款,通常是 如果用其他應(yīng)付款也行的,最后余額都沒有的
2021-09-08
你好,哪個(gè)分錄也不對的。
2022-09-17
你好 ; 你這個(gè)做的 分錄不對 。怎么 又是借方其他應(yīng)收款 又是貸方其他應(yīng)付款 ; 看我 寫的分錄去做 : 1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分) 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-14
您好,對的,先計(jì)提,然后在發(fā)放,社保是其他應(yīng)收
2024-07-27
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
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