可要求代賬公司重新做對后,再拿回來。銀行存款貸方余額。這種明顯的錯誤是不能有的
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數據,往來賬以及現金存款銀行存款,這些數據我要延續之前的做嗎?可是我們現在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經銷戶了。
老師,我新來了一家公司,要準備從代賬公司拿回外賬,我發現科目余額表跟申報的財務報表各個科目金額都不同,甚至有的銀行存款有貸方金額,我除了調對各科目與申報的財務報表余額相符,還需要將以前賬目重新做一下嗎?如果不做萬一被稅務局抽查能通過嗎?
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續,這邊我想問下賬務處理。現在我收到對方的資產是不是借:相關資產明細 貸:負債 營業外收入(支付對價小于對方公允價值),這個做完以后是不是還要編合并報表呀?我們用的是金蝶財務軟件,是直接從系統中導出來的嗎,還是需要手工編制?因為現在稅務局要我們提交報表,請問是不是就是合并報表
老師,我現在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應該是軟件服務費那個280;第二個是營業外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發現這個會計的2019年12月的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現在公司需要審計,以及辦理相關資質證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調賬嗎?
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務局也沒上傳過財務報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業所得稅,沒進所得稅費用,現在在2024年的賬里調整,分錄怎么寫
凈資產怎么算 如何求凈資產
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經營的個體工商戶被客戶要求開發票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發票,只有收據,人工費用也沒有憑證,營業所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產然后發出給客戶,那我們是借:發出商品,貸:原材料,結轉成本借:主營業務成本 貸:發出商品#是不是這樣
老師,假設員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫社保,假設員工4月工資5500,單位承擔醫社保1039.48,個人承擔部分是432.32,4月份個稅假設要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿公司,委托其他工廠加工產品,賣給客戶,由于質量問題,酸奶質量粘度不夠,客戶退貨,由于保質期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎