不存下新個體戶征收率為0 的 ,核定征收的個體戶超過300萬 不用繳納增值稅 需要按照個體戶5級超額累進稅率繳納 你在電子稅務局交不了 去大廳繳納
老師 我單位是個體工商戶 個人經營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經營所得該怎么申報呢
我們有個新成立的個體工商戶是核定征收的,我看這寫的是稅率為0.05,那如果我本年的收入是300萬元,那我是不是要交15萬元的個體戶經營所得稅
老師個體工商戶核定征收超過了和定律,稅務局定的稅率是0.3%我開了56萬發票,我經營所得交多少,增值稅交多少
老師 請問一下現在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
我們是個體工商戶電子稅務局上給我們核定的是1.8萬。然后我們開了300多萬,但是申報經營所得的時候,經營所得稅率為0。顯示新個體工商戶征收率統一為0。我們就不交所得稅,還需要去稅務局嗎?
我現在做的這家公司,1月份開業的,目前沒收入,每個月有幾十萬的費用,工資,還有前面的裝修,家居費用,我4月份上班,123月份的賬要不要給補
老師,請問下,超市今年1-3月有個每月的凈利潤,之前沒有做賬的,這個月我這接手做賬這個利潤怎么做呢
在中級里,非同控下的長期股權投資的交易費用計入長期投資成本,但是在高會里的合并里的交易費用計入當期損益,為什么的?
老師匯算24年工資薪金,12月份工資是1月計提發放的算嗎
工商年報,社保所屬期是2024年,但是由于年審有幾個月在2025年1月繳納了,此時填報是按照2024年+2025年1月繳納的,還是2024年繳納的就可以
老師 請問這些票怎么做賬 能抵扣嗎 求教我寫分錄 有點頭暈了
請問我2023年的一筆費用,稅局不認可,讓進項轉出,更改了2023年的增值稅申報表,所得稅匯算清繳我是只納稅調整表嗎?調增的金額是不含稅金額嗎?
廠房出租后還可以按房產原值繳納房產稅嗎?
#提問#樸老師,給我寫一下所有業務的分錄
郭老師,注冊無限責任公司有什么稅收優惠嗎,注冊無限和有限哪個好
我們交了增值稅的,增值稅1到3是按照1個點收的?,F在是申報經營所得的時候,稅率就是顯示0
你是幾月份開的 你開的不是普票吧 4月1日起開具普票免稅了
我說的都是1季度的,這種情況還要去線下更正所得稅嗎?
1季度交稅增值稅那就是對的 你一季度個人所得稅難道還沒申報么?抓緊去大廳申報掉,
申報了,但是我今天進去檢查發現是0稅率,看到上面寫的新個體稅率為0,這樣去更正申報,有滯納金嗎
你一季度申報是不是在大廳申報的 有沒有繳納300萬開票的個稅
不是大廳,就是在電子稅務局申報的。因為寫的0,就沒交個稅
那你抓緊去大廳更正申報 300萬 最少也要繳納3萬塊個稅 還要補交滯納金
那我可以把經營所得報在這個月嗎?在這個月把稅交了
就是第二季度把第一季度的一起申報交經營所得可以嗎。
要回到所屬期繳納 你的所屬期應該是1-3月 你可以去稅務局咨詢上個季度開了300萬開票 但是個稅系統無法申報 顯示0 但是不可能不繳納個稅的
該交肯定還是要交,主要是這個滯納金的問題,因為當時系統顯示的0,我們也不知道要交。所以我就覺得申報在第二季度,就把第一季度的稅和第二季度的一起交了就是,這個會不會有影響呢?
要按照所屬期繳納的,你反正二季度也無法申報,還是要去大廳
能申報啊,為什么不能申報呢,經營所得也能申報啊,只是經營所得第二季度也沒有稅,要去大廳申報,就1.2一起申報繳稅,有問題嗎。
稅務系統后期會識別你一季度少交的, 稅務局都是講究征期的,你本季度沒開票,反而交這么多 ,反而讓你退 ,上個季度少交了 ,讓你補