定期定額的 填寫你們的收入就可以
老師 我單位是個體工商戶 個人經營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經營所得該怎么申報呢
老師,我單位是個體工商戶,個人經營所得是在電子稅務局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經營所得本應該是有稅的,但是我填上數了本期應補退金額是零,怎么回事
個體戶去稅務所核定稅率,專管員核定的稅率為0.6%,請問下這個稅率指的是繳納個體經營所得稅的稅率還是什么?專管員說季度低于30萬的免稅免申報,高于30才申報,那我這個個體戶是屬于核定征收還是查賬征收?我每季度怎么申報個稅?
老師好,個體工商戶是核定征收的,我們每個月也沒報過稅,是稅務局給代報的嗎?季度不超過30萬,免增值稅,核定征收的什么時候交個人所得稅了
個體工商戶查賬征收,增值稅我知道是每季度不超過30萬,免增值稅。然后按照經營所得累進稅率表,起征點是每年30000. 可是 咨詢稅局專管員,又說月不超過30000.季度不超過90000免稅,這個又是什么意思?這個又是什么政策依據,是針對查帳征收個體戶,還是核定征收的個體? 完全搞不清。往老師解答。
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
也就是說季度不超9萬塊經營所得稅是 免得,超了9萬塊就要繳納經營所得的是嗎 那我點進去直接顯示的是九萬元,那么我就按照這個保存,就是免稅的可以嗎 實際開票數是大于九萬的
你好 是的 你沒有做收入?
有開票的收入,增值稅是直接傳到電子稅務局的98305元 個人經營所得一點進去顯示的是九萬元,還用改嗎
需要修改 按你實際銷售額填寫
我按照實際收入填寫了 但是后面并沒有要求繳稅 一開始還有數呢 我第二次填之后就沒有了 是系統出了問題了嗎
看下是不是減免稅額填寫了
減免稅額填不上去,都是系統自動帶出來的
截圖你的報表看下的
不應該填寫減免 前面的減免性質刪除
減免性質沒有填寫,如果填寫了是要求有減免稅額的,所以減免性質不能填寫
你好 截圖報表看下的