同學你好 對的 這個要交個人所得稅 最好是聯系一下
老師,我司是個體工商戶,稅務局跟我們訂的增值稅是季報,平時我司的增值稅和個人所得稅都是稅務局系統自動申報的,沒有交過稅錢, 這個季度我們去稅務局代開專票320萬,增值稅預繳過了,附加稅和個人所得稅稅局讓我們自己在系統上繳納,個人所得稅應該繳納多少,我們按2%征收
老師我們是核定征收,季度不超過9萬,免增值稅,然后我們上個季度開了一萬多的票,但是系統自己是按照90000給我們申報的,我們需要更改嘛,然后我們個人經營所得稅是按實際開的票算還是按照一個季度90000算呢
老師 請問一下現在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
就是我們公司那個,那個股東現在是一個法人是一個,然后就是說現在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現在分的時候兒吧,我們企業交上那個企業所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業應該是在交那個所得稅以后才能分分給股東。現在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師,請問一下,以前個體工商戶我們不建帳的稅務局代申報,但是現在稅務局要求我們改掉,得自己申報,請問這個做賬怎么做呢?沒有做過小規模呢
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老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
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老師,能不能給一份,餐飲行業的常規會計分錄都有哪些?
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職工加上退休返聘人數也不滿30人,其中有幾個人是退休返聘人員,由于當地稅務說法不統一,殘保金可以全員納入申報基數里嗎?因為個稅都是統一按照薪金申報,如果按照減去返聘人員為基數,申報時會關聯個稅數據風險提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個人,可以全部作為基數申報了嗎?