記入管理費(fèi)用辦公費(fèi)。先做帳,可以的。
銀行除手續(xù)費(fèi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)外,普卡年費(fèi),回單打印定額年費(fèi),網(wǎng)銀證書費(fèi)這些記入管理費(fèi)用,二級科目用什么好?
對公銀行收取的年費(fèi),網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi),可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)嗎?還是做管理費(fèi)用?
#提問#老師,請問企業(yè)開通網(wǎng)銀后,銀行每個(gè)月收取50-100元的費(fèi)用,這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 還是財(cái)務(wù)費(fèi)用-賬戶管理費(fèi) ?
銀行收取的網(wǎng)銀數(shù)字證書年費(fèi)這個(gè)記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)呢?。這個(gè)只有銀行回單,先掛賬嗎?
銀行收取的網(wǎng)銀數(shù)字證書年費(fèi)屬于管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?還是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)?
老師好,24年12月少計(jì)提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補(bǔ)提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項(xiàng)普票,兩百多塊錢,當(dāng)時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請問如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號平臺還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒有幾筆賬
什么可以的?
最規(guī)范是啥操作呢
先掛賬嗎
發(fā)生時(shí)借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款。
發(fā)票沒回來啊,
發(fā)票沒回來,就做這個(gè)分錄回來了,把這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票做帳。
不會掛賬嗎?還紅沖?
沒有收到發(fā)票,就是我上面給你寫的分錄,因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制,所以要做帳。
掛賬不是做賬?您這個(gè)思路有問題
掛賬就是要做帳的意思。
掛賬指的是掛網(wǎng)來,但是銀行這個(gè)不一樣,銀行是直接扣款了,所以貸方就要用銀行存款。
業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有發(fā)票也要做賬? ?
借:其他應(yīng)收,貸銀行存款:到票 借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收。這樣不行?
如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制來說,這樣處理不對。當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期就計(jì)入費(fèi)用。 然后回來發(fā)票時(shí)把這筆分錄紅沖,再按發(fā)票再做一筆這個(gè)分錄。這個(gè)是正確的處理。你這種情況當(dāng)期的費(fèi)用就少記了。
那你沖紅的那個(gè)月就正確了嘛?那不還是沖了當(dāng)月了又不是當(dāng)月的費(fèi)用
紅沖了一把,又做了一筆正的一正一負(fù),等于沒有影響。
這樣的業(yè)務(wù),每個(gè)企業(yè)每個(gè)月都會發(fā)生正確處理,就是這樣做的。
你那樣做當(dāng)期費(fèi)用就少了,你要是非這樣做 也行 也不影響全年數(shù)據(jù)? 就是不正規(guī)?
我覺得您紅沖了,還是影響呀,又不是紅沖月份的費(fèi)用,你還不是影響當(dāng)期損益嘛
沖紅了,后邊不是又做一個(gè)正了嗎?一正一負(fù)沒有影響。 你也可以看看其他老師怎樣回復(fù)。