你好,你不是留底退稅了嗎?
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師,我們企業申請過留底退稅1875519.25,企業成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關系嗎?
老師,請問我上月做了增值稅留底退稅,這個月銷項沒有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒有生成上月留底退稅的信息,數據欄是灰色的,這個怎么填?是我前面報表填錯了嗎?
老師,我們生產企業上個月有個出口退稅,這個月已經退下來了,這個月的增值稅申報表自動的在期末留抵稅額上是上個月的退稅金額,這個怎么會在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個期末留抵稅額
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
是的,已經退了,但是我上個月退的14W增值稅這個月需要交4W增值稅,不是說本月繳納的這個增值稅不超過退稅額,不用交附加稅嗎?
你退稅額做附表二填寫了嗎