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老師,我們生產企業上個月有個出口退稅,這個月已經退下來了,這個月的增值稅申報表自動的在期末留抵稅額上是上個月的退稅金額,這個怎么會在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個期末留抵稅額

2024-08-09 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-09 15:42

出現這種情況是正常的。 一、原因解釋 在出口退稅業務中,當企業申報并獲得出口退稅后,這筆退稅款會先體現在增值稅申報表的期末留抵稅額中。這是因為出口退稅的原理是將企業原本為出口貨物或服務所負擔的進項稅額退還給企業,而期末留抵稅額反映的是企業尚未抵扣完的進項稅額。當出口退稅審批通過并退稅后,相當于增加了企業未抵扣完的進項稅額部分,所以會在期末留抵稅額上體現。 二、關于是否可以使用期末留抵稅額 一般情況下,如果企業符合留抵稅額退稅政策的其他條件,是可以申請退還留抵稅額的。或者企業可以在后續的增值稅納稅申報期內,繼續用留抵稅額來抵扣未來產生的應納稅額。 例如,企業在后續有內銷業務產生了增值稅銷項稅額,就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷項稅額,以減少實際應繳納的增值稅額

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快賬用戶4933 追問 2024-08-09 15:46

你好,老師,首先這次期末留底稅額就是上個應退的稅額,而且這個月也退下來了,我的意思是這個月在期末留底上面,如果這個月我有內銷的話,下個月申報這個上面有期末留底稅額不是可以又去抵扣銷項稅額了嗎?這不就相當于退了一次又讓我抵扣一次,不是重復用了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-09 15:51

退回來了就不能再抵扣了

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快賬用戶4933 追問 2024-08-09 15:52

但是它怎么會這次在期末留底稅額上面呢?不應該在免抵退應退稅額上面嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-09 15:58

在出口退稅業務中,企業的應退稅額會先與期末留抵稅額進行比較。如果期末留抵稅額大于應退稅額,那么就以應退稅額進行退稅;如果期末留抵稅額小于應退稅額,就以期末留抵稅額進行退稅,差額部分結轉下期繼續抵扣。 關于退下來的稅額在期末留抵稅額顯示的原因 當上個月的出口退稅在這個月退下來后,顯示在期末留抵稅額上,這是因為增值稅申報表的計算和反映機制。這并不意味著可以直接再次進行抵扣,而是一種數據的體現方式。 是否存在重復退稅和抵扣的問題 實際上并不存在重復退稅和抵扣的情況。雖然退下來的稅額在期末留抵稅額上顯示,但在后續的稅務處理中有相應的規則和限制。 當這個月有內銷業務時,如果下個月申報時有期末留抵稅額,稅務系統會綜合考慮各種因素進行處理。一般來說,稅務系統會區分已退稅部分和未退稅部分的留抵稅額。對于已退稅部分,不會再次進行抵扣,以避免重復退稅和抵扣的問題。 例如,假設企業上個月期末留抵稅額為 100 萬元,應退稅額為 80 萬元,這個月退下來 80 萬元顯示在期末留抵稅額中。如果這個月有內銷產生銷項稅額,在計算下個月可抵扣的稅額時,稅務系統會準確識別出這 80 萬元是已退稅部分,通常不會再次納入抵扣范圍,只會對剩余的留抵稅額(如果有)進行抵扣計算。

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