現(xiàn)在退貨了,不會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅。不需要去調(diào)整去年的匯算清繳報(bào)表
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業(yè)所得稅也報(bào)完了,現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)減20萬成本?
老師好!上年度申報(bào)的個(gè)稅,12月份的累計(jì)收入不是整 年度的累計(jì)數(shù),在8月份終斷重新開始生成的累計(jì)數(shù),但1-8月的累計(jì)數(shù)加上9-12月的累計(jì)數(shù)與發(fā)放工資總額一致,是否會(huì)影響到年度匯算清繳,需要去稅局進(jìn)行調(diào)整 嗎?
老師,請(qǐng)問一下匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢左右,然后我為了不走退稅流程,就在12月份增量了1筆無票收入,同時(shí)更正了12月份的財(cái)報(bào)個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無票收入的稅款,如果是這樣就很麻煩也感覺不對(duì),我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好,老師,我們2021年12月收到一筆費(fèi)用發(fā)票6萬,然后今年對(duì)方說要把發(fā)票退回去重開,費(fèi)用只有2萬,那發(fā)票退回的話2021年所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師好!21年12月份付款,對(duì)方開的普通發(fā)票6萬,我在這個(gè)月發(fā)生退貨,但12月份6萬的成本已結(jié)轉(zhuǎn),想問老師現(xiàn)在退貨了會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅嗎?需要去調(diào)整去年的匯算清繳報(bào)表嗎?
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
老師請(qǐng)問去年的工資計(jì)提的多了,今年該如何處理?
老師,請(qǐng)問資料三在計(jì)算長期股權(quán)投資的入賬價(jià)值時(shí),那個(gè)40萬的現(xiàn)金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺(tái)車,稅務(wù)局說我們高買低賣要求補(bǔ)稅,我補(bǔ)稅是申報(bào)去年賣車時(shí)間的增值稅申報(bào)表嗎,如果是修改去年申報(bào)表,那是不是去年的賬分錄也要改,財(cái)務(wù)報(bào)表都得改。
電子稅務(wù)局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發(fā)票,在當(dāng)天可以查詢到嗎,還是延時(shí)1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯(cuò)了帳,當(dāng)時(shí)沒做車輛購置稅,放在固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅負(fù)數(shù)余額是因?yàn)橹拔从?jì)提,然后做了繳稅分錄?我不計(jì)提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標(biāo)的,需要專家評(píng)標(biāo),專家不是本單位員工,支付的費(fèi)用都是公對(duì)私,以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了,沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來,也沒報(bào)工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
老師請(qǐng)問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時(shí)公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個(gè)欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時(shí)候有錢就支付,請(qǐng)問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
您好 會(huì)計(jì)中級(jí)老師說的550題在哪買呢
老師,實(shí)際上是去年開的是普票,去年我們是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,想讓對(duì)方開紅字發(fā)票后,再開專票給我們,實(shí)際不算退貨,是普票換專票,想問老師是否可行
按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),是不可行了。涉嫌虛開發(fā)票 了
明白了,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!