在開具增值稅銷售發(fā)票的當(dāng)期,申報(bào)稅的時(shí)候,可以先抵減完這部分預(yù)交的增值稅后才交增值稅
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請問會計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒有預(yù)交,是后來預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時(shí)預(yù)交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發(fā)票時(shí),所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進(jìn)行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)?
房地產(chǎn)公司平時(shí)預(yù)售時(shí)已經(jīng)預(yù)交了增值稅,在開具增值稅銷售發(fā)票時(shí)可以先抵扣完這部分預(yù)交的增值稅后才交增值稅嗎?請問一下有什么具體的政策法規(guī)?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,一般計(jì)稅方法,預(yù)售資金做增值稅預(yù)交,那收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅何時(shí)可以抵扣?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
這個(gè)抵扣預(yù)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅及土地款部分的進(jìn)項(xiàng)稅部分,有沒有抵扣順序?
就是說有沒有一定要先抵扣哪一部分這個(gè)規(guī)定?
沒有抵扣順序的,都可以抵減。
這個(gè)抵扣方法有沒有具體的政策法規(guī)?
嗯嗯,沒有具體的政策法規(guī)