你好,銷售房產(chǎn)確認(rèn)收入和銷項稅額的時候,抵扣進項稅額。
某房地產(chǎn)公司開發(fā)項目,4月18日預(yù)售房屋價款1000萬元,收到客戶預(yù)交的房款800萬元。該項目采用一般計稅方法計稅,做出從預(yù)收房款到交稅的會計處理。預(yù)交增值稅稅率3%,會計分錄怎么做
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)售房款預(yù)繳增值稅,能用建安工程發(fā)票的進項抵扣嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時預(yù)交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發(fā)票時,所產(chǎn)生的銷項稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報表中如何填報?
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的A——1房地產(chǎn)項目的房屋一套。售價1000萬元。收到客戶李先生預(yù)交800萬元。采用一般計稅方法。要求:計算應(yīng)預(yù)交和應(yīng)交增值稅,并做出預(yù)收房款和預(yù)交增值稅、售房、應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄 謝謝!
房地產(chǎn)公司平時預(yù)售時已經(jīng)預(yù)交了增值稅,在開具增值稅銷售發(fā)票時可以先抵扣完這部分預(yù)交的增值稅后才交增值稅嗎?請問一下有什么具體的政策法規(guī)?
老師您好,請教一下電費積分兌換成預(yù)付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
老師,有限合伙企業(yè)收取的合伙人資本,應(yīng)該計入合伙人資本,但是電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表里只有實收資本,沒有合伙人資本,放在實收資本里要交印花稅的,所有可以放在其他應(yīng)付款款了嗎?
老師,公司買了一個洗衣機給員工宿舍,如何做賬
老師,word里橫線怎么調(diào)出來?
請問旅游業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?是采取差額征稅嗎?具體分錄應(yīng)該怎么寫呢
有稅務(wù)uk的,是不是開票只能在稅務(wù)Uk里面開票
你好,喔,收到以前年度的費用票,金額大的做以前年度損益,這個金額大不大有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)呢?
老師,我想問一下,搞集團公司模式,一個是集團公司,其他公司是獨立的公司,可以獨立公司銷售,集團公司開票嗎
蘆筍經(jīng)過初步處理,賣給罐頭廠再次加工,需要給罐頭廠開發(fā)票,如果發(fā)票左上方不帶“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售”這幾個字,可以開免稅發(fā)票嗎?我只知道需要去稅局備案,有這幾個字的才可以開免稅發(fā)票
老師,對賬單是按送貨日期來確定所屬期的對吧?比如2月送貨的4月才對,也是2月的對賬單對吧
老師,什么時候確認(rèn)收入? 預(yù)繳增值稅時如何做賬?
你好,銷售房產(chǎn)的時候,確認(rèn)收入 預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?
老師,銷售房產(chǎn)的時候確認(rèn)收入,該如何做賬?
你好,銷售房產(chǎn)的時候確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款,長期應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,是不是開具全額發(fā)票的時候,就要確認(rèn)收入并計入貸方:主營業(yè)務(wù)收入?
你好,是的,是這樣的
老師,開具全額發(fā)票時,如果沒有確認(rèn)收入,是不是銷項稅不能抵扣進項稅呢?
你好,開具全額發(fā)票時,如果沒有確認(rèn)收入 這里的如果是不成立的?
老師,我沒理解你的意思?
你好 開具全額發(fā)票時,就需要確認(rèn)收入 如果沒有確認(rèn)收入,就不能開具發(fā)票
老師,預(yù)繳的增值稅在確認(rèn)收入時如何做賬?
你好 預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 確認(rèn)收入的時候,借:預(yù)收賬款,長期應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,問錯了,是確認(rèn)收入時,原來預(yù)交的增值稅怎么反應(yīng)是銷項稅?
你好,是預(yù)繳增值稅,抵扣應(yīng)交增值稅的意思??
老師,我的意思是,確認(rèn)收入時,確認(rèn)銷項稅額,那原來預(yù)繳的增值稅,怎么做賬顯示是銷項稅?
你好,原來預(yù)繳的增值稅,就是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 這個無論如何做賬,都不會顯示是銷項稅額啊?
老師,后面進項稅大于銷項稅的話,也和已預(yù)交的增值稅沒有關(guān)系嗎?
你好,后面進項稅大于銷項稅,和已預(yù)交的增值稅也沒有什么必然關(guān)系?