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老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,一般計稅方法,預(yù)售資金做增值稅預(yù)交,那收到的增值稅專用發(fā)票的進項稅何時可以抵扣?

2023-02-11 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 12:05

你好,銷售房產(chǎn)確認(rèn)收入和銷項稅額的時候,抵扣進項稅額。

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:10

老師,什么時候確認(rèn)收入? 預(yù)繳增值稅時如何做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:11

你好,銷售房產(chǎn)的時候,確認(rèn)收入 預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:12

老師,銷售房產(chǎn)的時候確認(rèn)收入,該如何做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:13

你好,銷售房產(chǎn)的時候確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款,長期應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:19

老師,是不是開具全額發(fā)票的時候,就要確認(rèn)收入并計入貸方:主營業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:19

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:21

老師,開具全額發(fā)票時,如果沒有確認(rèn)收入,是不是銷項稅不能抵扣進項稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:22

你好,開具全額發(fā)票時,如果沒有確認(rèn)收入 這里的如果是不成立的?

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:24

老師,我沒理解你的意思?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:25

你好 開具全額發(fā)票時,就需要確認(rèn)收入 如果沒有確認(rèn)收入,就不能開具發(fā)票

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:27

老師,預(yù)繳的增值稅在確認(rèn)收入時如何做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:28

你好 預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 確認(rèn)收入的時候,借:預(yù)收賬款,長期應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:32

老師,問錯了,是確認(rèn)收入時,原來預(yù)交的增值稅怎么反應(yīng)是銷項稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:33

你好,是預(yù)繳增值稅,抵扣應(yīng)交增值稅的意思??

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:44

老師,我的意思是,確認(rèn)收入時,確認(rèn)銷項稅額,那原來預(yù)繳的增值稅,怎么做賬顯示是銷項稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:45

你好,原來預(yù)繳的增值稅,就是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 這個無論如何做賬,都不會顯示是銷項稅額啊?

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快賬用戶9353 追問 2023-02-11 14:48

老師,后面進項稅大于銷項稅的話,也和已預(yù)交的增值稅沒有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:49

你好,后面進項稅大于銷項稅,和已預(yù)交的增值稅也沒有什么必然關(guān)系?

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你好,銷售房產(chǎn)確認(rèn)收入和銷項稅額的時候,抵扣進項稅額。
2023-02-11
預(yù)交納增值稅800÷1.09×3% 借,銀行存款800 貸,預(yù)收賬款800-增值稅 應(yīng)交稅費,預(yù)交納增值稅 銷售實際繳納18000÷1.09×9%
2022-11-29
學(xué)員您好,分錄如下: 1.預(yù)收房款時 借:銀行存款 800 貸:預(yù)收賬款 800 預(yù)交稅款: 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 22.03 貸:銀行存款 22.03 (800/1.09*3%)
2021-12-12
你好,同學(xué)。 預(yù)交增值稅為 800/1.05*5% 應(yīng)交增值稅為 1000/1.05*5% 借 銀行存款 800 貸 預(yù)收賬款 800/1.05 應(yīng)交 稅費 預(yù)交 800/1.05*5% 借 銀行存款 200 預(yù)收賬款 800 貸 應(yīng)交稅費 增值稅 1000/1.05*5% 營業(yè)收入 1000/1.05
2021-11-20
在開具增值稅銷售發(fā)票的當(dāng)期,申報稅的時候,可以先抵減完這部分預(yù)交的增值稅后才交增值稅
2022-06-12
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