該納稅人2019年6月應(yīng)納增值稅額 109/1.09*0.09-20*0.13-50*0.09-0.4=1.5
1,2019年6月,某增值稅一般納稅人取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元及購人運(yùn)輸車輛20萬元(這兩者均為不含稅金額,并取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出為40萬元(不含稅金額,并取得增值稅專用發(fā)票)該納稅人選擇按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。試計(jì)算該納稅人6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
本年10月,試點(diǎn)納稅人甲運(yùn)輸公司(一般納稅人),取得交通運(yùn)輸收入218萬元(含稅);當(dāng)月外購汽油30萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額3.9萬元;購入運(yùn)輸車輛40萬元(不含稅),取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅稅額5.2萬元。要求;計(jì)算甲運(yùn)輸公司10月份應(yīng)納增值稅稅額?
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2021年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運(yùn)輸車輛20萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。請計(jì)算該納稅人2021年6月份應(yīng)納增值稅稅額。
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月取得運(yùn)輸收入含稅109萬元,當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運(yùn)輸車輛20萬元(不含稅,取得專票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票)。2019年5月增值稅留抵扣額0.4萬元。要求計(jì)算:該納稅人2019年6月應(yīng)納增值稅額
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運(yùn)輸車輛20萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。問題:請計(jì)算該納稅人2019年6月份應(yīng)納增值稅額。
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,現(xiàn)在購買電器不是有補(bǔ)貼,公司現(xiàn)在想購買空調(diào),如果是以個(gè)人名義買有補(bǔ)貼,但公司名義買沒有補(bǔ)貼,那以個(gè)人名義買,然后我正常給員工報(bào)銷,到時(shí)候再納稅調(diào)增可以嗎
老師你好,我們上貿(mào)易公司,向供應(yīng)商下單了一批貨物,原價(jià)值10萬。 生產(chǎn)過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷別人。 供應(yīng)商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應(yīng)商也開出了這8萬物料發(fā)票。 請問這個(gè)票分錄如何處理?無實(shí)物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
老師,請問一下小規(guī)模勞務(wù)公司可以開0個(gè)點(diǎn)的嘛?
我是生產(chǎn)企業(yè),然后從那個(gè)農(nóng)民手里邊兒啊,買那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品,加工成那個(gè)寵物那個(gè)食品出口。購進(jìn)的時(shí)候,那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅的普通發(fā)票。出的時(shí)候那個(gè)寵物食品有九個(gè)點(diǎn)兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設(shè)備的調(diào)試費(fèi)應(yīng)該屬于哪個(gè)稅收分類編碼
您好,老師,這個(gè)是啥意思啊,數(shù)據(jù),剛接手建筑公司,1月份給異地開過發(fā)票,2.3.4月都沒有開過發(fā)票啊,這個(gè)我不太懂,
老師好,個(gè)稅申報(bào)怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時(shí)候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦