等匯算清繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸其他應(yīng)付款
老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資,他上一年的工資,但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提,沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤(rùn)表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了,你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
請(qǐng)問老師,有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票,有收據(jù)和支付憑證,公司予以報(bào)銷,因稅前不能扣除,在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額,這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里,等匯算清繳時(shí),借其他應(yīng)付 貸以前年度損益調(diào)整么?
請(qǐng)問老師,有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票,有收據(jù)和支付憑證,公司予以報(bào)銷,因稅前不能扣除,在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額,這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里,等匯算清繳時(shí),如何處理
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
老師您好,請(qǐng)問一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營(yíng)給抖音沖錢購(gòu)買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購(gòu)入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購(gòu)買了車輛保險(xiǎn)還有司機(jī)的責(zé)任險(xiǎn),取得的專票。還有購(gòu)入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險(xiǎn)和柴油都分類計(jì)入營(yíng)業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入庫(kù)存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
扣款的時(shí)候不是貸其他應(yīng)付款么
哦,那就是按你說的方式做就是了
比如總得的補(bǔ)稅 做一筆借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 然后借其他應(yīng)付 貸以前年度損益?
是的,說白了就是調(diào)整所得稅費(fèi)用
如果我不掛其他應(yīng)付 直接減少費(fèi)用可以么?匯算清繳按減少后的調(diào)增。比如400少報(bào)了100,我300進(jìn)費(fèi)用,匯算清繳按300調(diào)增
可以的,把賬做平就是了
好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)