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老師好,請問, 公司電費沒有發票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,收據分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現金。 年底需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?

2022-02-22 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 15:11

你好,選擇做到管理費用里面的。

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快賬用戶6303 追問 2022-02-22 15:17

老師,那我12月份忘做了。稅和報表早都報完了, 那我能1月份做嗎?調整以前年度 分錄:借,其他應付款-電費, 貸,利潤分配-未分配利潤 這個分錄對嗎? 這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-22 15:18

可以的,可以這么做的。

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學員您好,需要轉的。然后匯算清繳納稅調增
2022-02-22
你好,選擇做到管理費用里面的。
2022-02-22
你好;? 是的。 你就4季度去修改下分錄轉費用去; 同時修改4季度的申報表和報表處理的 ; 然后21年匯算按照你修改后的數據來報??
2022-03-07
你好,匯算清繳前開具,不需要調增。根據權責發生制原則,對于應當憑發票稅前扣除的成本費用項目,如企業當年沒有取得發票,但在次年企業所得稅匯算清繳前取得發票,該項成本費用可以在其發生年度稅前扣除,無需納稅調整。
2020-12-30
這個自己開收據這個,你開收據才可以沖掉這個其他應付款才可以,不開,你這個沖不掉,需要轉收入了,
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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