同學你好 那就做分錄調整進去
鄒老師,你好,我是高中學校的會計,我們19年12月份的入了辦公費的有幾樣東西,需要入固定資產,當時由于固定資產系統不能新增了,所以就放辦公費了,我今年固定資產新增后,財務系統做個固定資產盤盈的憑證給可以!
請問老師我們有一個固定資產在2019年6月就清理了,賬已經處理了固定資產清理,但是固定資產模塊沒有處理這個資產,所以從2019年7月至2021.1月還在繼續計提折舊,現在總賬的累計折舊和固定資產模塊就不符了,我得怎么做分錄來調整呢?
固定資產原值在以前年度已經處理清理了,但是因為系統沒有更改所以繼續有折舊產生,已經跨2年了,那多產生的這些累計折舊我應該怎樣做分錄呢?
老師,固定資產沒有發票,但是已經在以前年度做了固定資產,而且計提折舊了,現在要報廢了,怎么處理,要做憑證調以前的賬嗎?
老師好,我們有幾個固定資產,屬于以前年度的。已經入賬了,但是沒有入固定資產管理系統,現在系統提示已經做了年報,不能再錄入以前年度,這要怎么辦呢
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平