你好,借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出 貸:固定資產清理 沒票不能稅前扣除,匯算清繳調增就可以
請問老師我們有一個固定資產在2019年6月就清理了,賬已經處理了固定資產清理,但是固定資產模塊沒有處理這個資產,所以從2019年7月至2021.1月還在繼續計提折舊,現在總賬的累計折舊和固定資產模塊就不符了,我得怎么做分錄來調整呢?
老師,固定資產沒有發票,但是已經在以前年度做了固定資產,而且計提折舊了,現在要報廢了,怎么處理,要做憑證調以前的賬嗎?
老師好,我們有幾個固定資產,屬于以前年度的。已經入賬了,但是沒有入固定資產管理系統,現在系統提示已經做了年報,不能再錄入以前年度,這要怎么辦呢
村里面以前固定資產一直沒提折舊,有一些已經到年限了,還有一些報廢了,還有一部分存在,但是也沒提過折舊,要怎么進行賬務處理啊
老師,現在發現以前固定資產比憑證多錄了,導致對賬的時候發現固定資產比賬上的多,而且已經折舊了,這個要怎么辦
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬???
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
我以前年度匯算清繳沒有調增
那就去更正申報,補交稅。
沒有發票的在建工程應該怎么記賬
跟有發票一樣做賬,只是不能稅前扣除而已
就是可以結轉固定資產,就是計提的折舊要稅前扣除,是嗎?
那沒有發票的可以做固定資產清理,轉入營業外支出嗎?
那個折舊不能稅前扣除。
做分錄是不影響的,只是不能稅前扣除而已。