你好! 可以做調整分錄: 借固定資產 貸固定資產累計折舊 貸累計盈余
鄒老師,你好,我是高中學校的會計,我們19年12月份的入了辦公費的有幾樣東西,需要入固定資產,當時由于固定資產系統不能新增了,所以就放辦公費了,我今年固定資產新增后,財務系統做個固定資產盤盈的憑證給可以!
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產系統這個模塊,但是我們在固定資產系統錄入增加的資產,這個系統就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
老師您好!公司8月份購買的固定資產次月9月份才收到發票入賬,因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產模塊,初始化以后可以從固定資產列表里面顯示我錄入的資產信息,當我點“計提折舊”時跳轉信息又顯示“有數據,部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產信息錄入有問題還是要到下個月系統自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統自動轉入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師,我現在遇到一個很麻煩的事情,就是我們單位有個資產管理系統,和財務系統金蝶是同步的,也就是說金蝶系統里面固定資產的增加與減少都是通過在資產管理系統處理了,然后金蝶系統就會有數據。現在資產管理系統不小心誤刪除了一個固定資產,我金蝶系統就生成了清理單了。現在固定資產清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經折舊的減出來
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
預算會計不用管了嘛
是的,預算會計不用做分錄的