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(1)應付工資100000元。其中,銷售人員工資20000,生產人員工資40000,車間管理人員工資20000,行政管理人員工資20000,代扣代繳個人所得稅5000元,工資和稅款用銀行存款支付。 (2)用現金支付管理費用22490元。 (3)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。 (4)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用實際成本計價法。 (5)生產領用原料一批,價款200000元。(6)計算本期應交城市維護建設稅510元,教育費附加1530元。 (7)計提固定資產折舊30000,其中車間提取20000元,廠部管理部門提取10000元。 (8)結轉制造費用、完工產品生產成本(無期初在產品、本期生產的產品全部完工入庫)。 (9)應收賬款本年末應計提壞賬準備9000元,其他應收款本年末應計提壞賬準備1000元(上年末應收賬款計提壞賬準備5000元,其他應收款未計提壞賬準備)。
(1)應付工資100000元。其中,銷售人員工資20000,生產人員工資40000,車間管理人員工資20000,行政管理人員工資20000,代扣代繳個人所得稅5000元,工資和稅款用銀行存款支付。(2)用現金支付管理費用22490元。(3)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。(4)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用實際成本計價法。(5)生產領用原料一批,價款200000元。(6)計算本期應交城市維護建設稅510元,教育費附加1530元。(7)計提固定資產折舊30000,其中車間提取20000元,廠部管理部門提取10000元。(8)結轉制造費用、完工產品生產成本(無期初在產品、本期生產的產品全部完工入庫)。(9)應收賬款本年末應計提壞賬準備9000元,其他應收款本年末應計提壞賬準備1000元(上年末應收賬款計提壞賬準備5000元,其他應收款未計提壞賬準備)。
1.生產產品領用材料23280元。2.本月應付職工工資10000元,其中,產品生產工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。4.計提固定資產折舊費4800元,其中,車間應提3600元,廠部應提1200元。5.月末將本月制造費用轉入產品生產成本。6.本月生產產品全部完工驗收入庫,結轉生產成本
1.生產產品領用材料23280元。2.本月應付職工工資10000元,其中,產品生產工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。4.計提固定資產折舊費4800元,其中,車間應提3600元,廠部應提1200元。5.月末將本月制造費用轉入產品生產成本。6.本月生產產品全部完工驗收入庫,結轉生產成本
1A公司2020年發生的經濟業務如下()從銀行取得短期借款150000元,存人銀行。(2)從銀行提取現金50000元(3)用銀行存款償還短期借款100000元(4)銷售產品一批,銷售價款452000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200.000元。產品已發出,貨款銀行已收300000元,余款木收。。(5)用銀行存款支付借款利息10000元,計人當期損益(6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元。代扣代繳個人所得稅5000元,用銀行存款支付。(7用現金支付管理費用22490元。(8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。(9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用實際成本計價法。(10)生產領用原料一批,價款200000元。(11)用銀行存款購人一臺計算機,價款1130
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
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老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?