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Q

(1)應付工資100000元。其中,銷售人員工資20000,生產人員工資40000,車間管理人員工資20000,行政管理人員工資20000,代扣代繳個人所得稅5000元,工資和稅款用銀行存款支付。 (2)用現金支付管理費用22490元。 (3)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。 (4)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用實際成本計價法。 (5)生產領用原料一批,價款200000元。(6)計算本期應交城市維護建設稅510元,教育費附加1530元。 (7)計提固定資產折舊30000,其中車間提取20000元,廠部管理部門提取10000元。 (8)結轉制造費用、完工產品生產成本(無期初在產品、本期生產的產品全部完工入庫)。 (9)應收賬款本年末應計提壞賬準備9000元,其他應收款本年末應計提壞賬準備1000元(上年末應收賬款計提壞賬準備5000元,其他應收款未計提壞賬準備)。

2022-03-08 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-08 21:34

你好請把題目完整發一下

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快賬用戶9365 追問 2022-03-08 21:37

編制會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-08 21:53

需要計算做好了帶你

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快賬用戶9365 追問 2022-03-09 19:44

麻煩了 著急用

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:33

1借生產成本40000 銷售費用20000 制造費用20000 管理費用20000 貸應付職工薪酬100000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:33

借應付職工薪酬5000 貸應交稅費-應交個人所得稅5000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:34

借應付職工薪酬95000 應交稅費-應交個人所得稅5000 貸銀行存款 100000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:34

2.借管理費用22490 貸庫存現金22490

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:35

3.借生產成本4000 銷售費用2000 制造費用2000 管理費用2000 貸應付職工薪酬10000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:35

4借原材料100000 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸銀行存款 100000 應付賬款13000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:36

5借生產成本200000 貸原材料200000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:36

6.借稅金及附加2140 貸應交稅費-應交城建稅510 -應交教育費附加1530

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:37

7借制造費用20000 管理費用10000 貸累計折舊30000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:39

8借生產成本42000 貸生產成本42000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:39

借庫存商品286000 貸生產成本286000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:40

9借資產減值損失10000 貸壞賬準備10000

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快賬用戶9365 追問 2022-03-09 20:42

第八題是數是怎么算的的 第九題 難道不是借信用減值損失嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:53

我用的老科目這里,如果用新的你換了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 20:53

生產成本所有數字加起來

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快賬用戶9365 追問 2022-03-09 20:58

可是上面末不是還有沒有計提完的嘛 數額錯了吧

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快賬用戶9365 追問 2022-03-09 21:04

第三題沒有分錄是不是漏了 那個分錄也包括生產成本 是不是到結轉的時候還要加起來

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齊紅老師 解答 2022-03-09 21:07

已經計提了,你哪里不懂我沒看懂

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快賬用戶9365 追問 2022-03-09 21:12

難道不是 借資產減值損失5000 貸壞賬準備5000

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齊紅老師 解答 2022-03-09 21:16

嗯,看懂了借信用減值損失5000 貸壞賬準備5000

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快賬用戶9365 追問 2022-03-09 21:18

可以完整的看下這道題嘛 編制資產負債表總是不平

可以完整的看下這道題嘛  編制資產負債表總是不平
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