你好,就算退回去,負數發票也不會給到你們的。是他們自己把自己的銷項稅給紅沖掉。你們只需要把票據退回去,做進項轉出就可以了。風險不在于你們,稅務風險在于他們不收發票不開紅字發票。
我們是批發零售業,所以有一部分是不開發票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發票,這導致我們進項發票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發票也就越來越多,應付賬款負數也就越來越大,要怎么處理
我們是批發零售業,所以有一部分是不開發票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發票,這導致我們進項發票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發票也就越來越多,應付賬款負數也就越來越大,要怎么處理
我們是批發零售業,所以有一部分是不開發票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發票,這導致我們進項發票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發票也就越來越多,應付賬款負數也就越來越大,要怎么處理
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數發票給我們,那我們拿不到負數發票公司進項稅怎么處理?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
老師我沒太懂,其中部分退貨,我們怎么退票據呢
退一整張票,他們會去紅沖部分的,或者紅沖全部重新開差額部分給你們,但是前提一定是你們做進項轉出。你們進項轉出這個動作退不退票都要做的。他們不愿意收票也可以商討說下一次差額可以少開票,那你們也不用做進項轉出,只不過你們的賬務處理要進行說明多一點。這個要看你跟供應商商量,但是只要你們做進項轉出了,稅務風險就不在你們這里。
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,如果滿意麻煩給個5分好評,謝謝!