實際是有銷售么,銷售就需要做收入才可以,不能不做,也不能不能認證,你這個金額大不能不能抵扣,
我們是批發零售業,所以有一部分是不開發票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發票,這導致我們進項發票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發票也就越來越多,應付賬款負數也就越來越大,要怎么處理
我們是批發零售業,所以有一部分是不開發票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發票,這導致我們進項發票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發票也就越來越多,應付賬款負數也就越來越大,要怎么處理
我們是批發零售業,所以有一部分是不開發票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發票,這導致我們進項發票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發票也就越來越多,應付賬款負數也就越來越大,要怎么處理
老師,公司從事汽車配件批發零售,購進的每筆都有進項發票,售出去好多個人都不要發票,財務公司做賬是按銷售發票做的,導致進賬大于銷項,這樣庫存會越來越大,我接手后怎么處理呢?
我們現在有這樣一個工程。高速公路的活,比如給甲方10萬發票,甲方撥付我們公戶6萬,剩余4萬通過他們戶付給農民工,這樣就導致我們相對應的應收賬款這次需要掛賬4萬,以后也會越來越多,告訴公路的工程是都這樣嗎?這種該怎么做賬,畢竟后期會越來越多
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
請問下這個老師的回復這個可以嗎 我們公司開發票出去不是要交所得稅嗎還有就是批發零售業基本上一年交多少稅比較好
這個之前國美滯留票之前有案例,2011年,你可以去百度看下,你銷售就需要做無票收入,不能這樣,銷售不做收入,