您好!不用再填在那里了
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
小規模公司季報增值稅時候,填第一欄應征增值稅不含稅銷售填寫18萬顯示需要交稅,填寫第10欄小微企業免稅銷售額就不需要交稅,怎樣填寫才是正確的?
小規模一季度不超45萬,增值稅報表收入填在小微企業免稅銷售額那一欄對嗎?
小微企業增值稅申報表,超過季度起征點,季度不含稅銷售額500096.41,第10欄小微企業免稅銷售額該怎么填?
老師,小規模增值稅季度沒超45萬,小微企業免稅銷售額填了數,第一欄應征增值稅不含銷售額那一欄還用填數嗎
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
您好,請問2024年有部分資產在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規模納稅人清理固定資產給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現在結算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
然后再填本期應納稅額和小微企業免稅額是嗎
你好!是的。就是這樣
超過45萬,填其它免稅銷售額是嗎
你好!不是,也是小微企業免稅銷售
不同地區是不是不一樣
你好!嗯。這個是有差異。你可以電話咨詢下你那邊 12366
留抵退稅政策是只有制造業嗎
你好!不是。不是的,其他行業也可以的