你好,這個不是金稅盤盤全額抵扣的吧
老師請問下 去年金稅盤的費用我會計分錄是 借:應交稅費-減免 貸:管理費用 未抵扣現在抵扣的話怎么做分錄呀
支付稅控系統及技術服務費:借:管理費用-稅控系統及技術服務費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應交稅費借方有余額?
老師這個金稅盤服務費沒有抵扣,我想把之前的分錄沖掉后,然后怎么做,我做借管理費用貸庫存現金,借營業外收入,貸應交稅費。這個是以前會計做的可以這么調嗎,小企業會計準則
老師,金稅盤防偽技術維護費,入賬后借管理費用,貸銀行,抵扣時怎么入賬做分錄
老師您好:技術服務費抵扣稅費后的會計分錄怎么做?我未抵扣前做的會計分錄是:借管理費用 貸銀行這款
你好出售鮮牛肉80一公斤需要交一塊錢的稅點這是為什么
法人的朋友甲開了一個香港公司a,一個大陸公司b,他用我們法人公司C的名義出口貨物,從法人的朋友公司b進貨,賣給A, 然后一直是采購價大于售價, 全靠退稅盈利了? 他說貿易公司全靠退稅活著了 這個有問題嗎?
1-5月份工資不申報,等匯算清繳的時候再申報可以嗎?
老師好,24年的發票還能用嗎
請問開勞務發票,需要提供哪些相關資料
你好,老師 短期投資款利息收入計入哪里?
你好老師,為什么我算了兩三次,管理費用的發生額是42656.81和老師給的答案對不上啊?其他數據也沒錯
月底進項稅額進項認證時的會計分錄下面,附什么資料,如果有抵扣聯是附在這個憑證后面還是增值稅申報進項抵扣匯總表的后面
老師 請教個問題 研發部購買的儀器 3臺才一千4這個還需要入固定資產嗎
您好,經營范圍里面有非金屬礦及制品銷售,一般可以開哪類發票?
如果不是的話,借應交稅費,應交增值稅進項, 借管理費用負數
你的回答我沒理解什么意思,服務費還能進項抵扣,申報是可以抵扣增值稅,可以少交稅的
希望能是專業的老師來回,謝謝
你好,技術服務,對方給你開專票,可以抵扣你的銷項稅額 銷項減去進項按這個來抵扣,只要你買來是辦公用的都可以
你購入的時候沒有抵扣,應該是借管理費用、 應交稅費、待認證 貸銀行存款價稅分開來做 認證了之后,借應交稅費應交增值稅進項, 貸應交稅費待認證
這個才是正確的
你好,這不是金稅盤的嗎 只有金稅盤的才可以價稅合計全部抵扣 金稅盤第一次購買和他每年的服務費都可以一次抵扣,所得稅按照發票的價稅合計抵扣
這個不是金稅盤盤全額抵扣的吧已讀 2022-05-10 08:43 你也沒有回復是金稅盤