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老師您好:技術服務費抵扣稅費后的會計分錄怎么做?我未抵扣前做的會計分錄是:借管理費用 貸銀行這款

2022-05-10 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 08:43

你好,這個不是金稅盤盤全額抵扣的吧

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:43

如果不是的話,借應交稅費,應交增值稅進項, 借管理費用負數

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快賬用戶8463 追問 2022-05-10 08:49

你的回答我沒理解什么意思,服務費還能進項抵扣,申報是可以抵扣增值稅,可以少交稅的

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快賬用戶8463 追問 2022-05-10 08:50

希望能是專業的老師來回,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:52

你好,技術服務,對方給你開專票,可以抵扣你的銷項稅額 銷項減去進項按這個來抵扣,只要你買來是辦公用的都可以

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:52

你購入的時候沒有抵扣,應該是借管理費用、 應交稅費、待認證 貸銀行存款價稅分開來做 認證了之后,借應交稅費應交增值稅進項, 貸應交稅費待認證

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快賬用戶8463 追問 2022-05-10 08:57

這個才是正確的

這個才是正確的
這個才是正確的
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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:00

你好,這不是金稅盤的嗎 只有金稅盤的才可以價稅合計全部抵扣 金稅盤第一次購買和他每年的服務費都可以一次抵扣,所得稅按照發票的價稅合計抵扣

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:00

這個不是金稅盤盤全額抵扣的吧已讀 2022-05-10 08:43 你也沒有回復是金稅盤

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你好,這個不是金稅盤盤全額抵扣的吧
2022-05-10
你好,可以跨月抵扣。 現在想把技術服務費全額抵扣,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
2024-01-13
你好!抵扣的時候再做抵扣的分錄
2020-11-05
你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
2021-07-07
您好,這個你們計提增值稅的時候一起做就行了
2023-02-17
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