你好,如果是一般納稅人,抵扣的分錄是 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
請問老師 當月發(fā)生的金稅盤維護費已入賬,借 管理費用 貸銀行存款 1、請問下月可以再抵減嗎?、抵減分錄是?
老師,金稅盤防偽技術(shù)維護費,入賬后借管理費用,貸銀行,抵扣時怎么入賬做分錄
稅控盤維護費,發(fā)生時我借管理費用,貸庫存現(xiàn)金了,抵扣時怎么做分錄
老師好,小規(guī)模公司,那個稅控技術(shù)維護費, 付款時:借一管理費用一稅控技術(shù)維護費 貸一庫存現(xiàn)金 抵扣時:借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 貸管理費用一稅控技術(shù)維護費 這樣做可以嗎?
支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師月末還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,做了的抵扣分錄就可以了嗎?
你好,需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,我現(xiàn)在有點懵,我單獨查詢進項與銷項分別是107733.64和108133.38,應(yīng)交稅399.74,可我查詢應(yīng)交稅費這個科目時是借方11234.83
就多個這分錄,其它都一樣
你好,需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
不是有疑問,是我的應(yīng)交稅費科目有點整不明白了,就算沒有結(jié)轉(zhuǎn)差額也應(yīng)該是一樣的對嗎
你好,需要按銷項,進項稅額發(fā)生情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是啊?
怎么做,當月的月末結(jié)轉(zhuǎn)
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師那以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦,銷項大于進項
你好,需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
和上邊的一樣嗎
你好,是的,是這樣的?