你好!借:管理費用-辦公費 貸:現金等 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用-辦公費
您好老師,航天稅盤維護費,入賬 借:管理費用 貸:銀行存款 1、請問全額抵減怎么寫分錄?2、當期有幾筆主營業務收入(沒有給客戶開銷項發票)貨款已收到,本來準備掛無票收入交銷項稅,但當期沒有收到進項發票,請問該筆業務如何入賬,入:借:銀行存款 貸:預收賬款 下月收到進項發票在沖預收掛收入可否?
請問老師 當月發生的金稅盤維護費已入賬,借 管理費用 貸銀行存款 1、請問下月可以再抵減嗎?、抵減分錄是?
您好 老師 當月進項大于銷項,當月購稅控盤及維護費 借:管理費用 440 貸:銀行存款440 本月末需要做抵減增值稅分錄嗎?抵減分錄怎么寫?
購買稅控盤及維護費已做管理費用現金報銷,請問老師接下來的幾個分錄要怎么做(額抵減的分錄要怎么做) 借:管理費用440 貸:庫存現金440
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
當期不抵減留下個月可以嗎?
當期不抵減留下個月可以