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購買稅控盤及維護費已做管理費用現金報銷,請問老師接下來的幾個分錄要怎么做(額抵減的分錄要怎么做) 借:管理費用440 貸:庫存現金440

2021-07-01 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-01 13:15

借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用-440

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快賬用戶8056 追問 2021-07-01 13:16

管理費用為負數了,期末再結轉?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 13:18

是的,結轉到本年利潤,借管理費用負數貸本年利潤負數。

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快賬用戶8056 追問 2021-07-01 13:20

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-01 13:21

不用客氣,工作愉快。

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借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用-440
2021-07-01
分錄與數字,沒問題啊。
2021-12-29
您好,不需要,等要交增值稅時再做增值稅減免的分錄
2021-01-09
你好,你在20年已經做好了所有的分錄了。這是對的。但是如果是一般納稅人,需要在20年5月份申報增值稅時填附表4和優惠明細表。現在抵扣了。財務上不用再做分錄了。只是在現在申報增值稅時填附表4和優惠明細表里的實際抵扣額就行。學堂里的增值稅申報課程里也有這樣的內容講解,有時間你也可以去看看,很容易看懂
2021-05-04
不要整那么復雜,直接就 借應交稅費-應交增值稅440, 貸管理費用440 一般納稅人 借應交稅費-未交增值稅440, 貸管理費用440
2023-03-23
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