嗯嗯是,是的,包括所有期間費用中的廣告宣傳費
企業(yè)所得稅匯算清繳年報中,期間費用管理費里的廣告費用及宣傳費填了,是不是也一定要填廣告費用及宣傳費用的調整減表
請教一下,老師制作廣告牌計入管理費用,廣告宣傳費還是銷售費用廣告宣傳費?
所得稅匯算清繳廣告宣傳費調整,包括銷售費用中廣告宣傳費丶管理費用中廣告宣傳費,營業(yè)成本里廣告宣傳費嗎?
廣告宣傳費計入營業(yè)成本\\廣告費3000,管理費用\\廣告宣傳費21000元,期間費用廣告宣傳費填了21000元,A105060表中廣告業(yè)務宣傳費填了3000十21000元對嗎?
審計報告里有個生產成本 廣告宣傳費568952.86,營業(yè)費用 廣告宣傳費25943.4,管理費用 廣告宣傳費38493.4,填匯算清繳A105060本年支出是這3個數(shù)想加對嗎
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
也包括營業(yè)成本中的,營業(yè)成本廣義上講也屬于期間費用嗎?
是的,計入了損益科目就得調
廣告宣傳費調整表中,本年支出為實際支出,,減不允許扣除的支出怎么填?另本年計算扣除限額的基數(shù)怎么填?
計算扣除限額的基數(shù)就是本年的營業(yè)收入