老師在線不?
請(qǐng)問佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了,年報(bào)還沒報(bào)呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
請(qǐng)問,發(fā)現(xiàn)去年11月份的進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)了,沒有認(rèn)證,這個(gè)月對(duì)方給重新開具正確的。那么當(dāng)時(shí)11月份入賬的那個(gè)憑證作廢,重新按照正確的發(fā)票計(jì)入到這個(gè)月嗎
請(qǐng)問老師,去年11月的收入發(fā)票,今年4月份作廢重開了,錢在重開發(fā)票后對(duì)方才支付的,我這賬要怎么做?還沒有匯算清繳
老師,我12月份開了發(fā)票,然后跨年一月給作廢了重開了,請(qǐng)問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請(qǐng)問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個(gè)供電室就是變壓器完工通電了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)方發(fā)票還沒有開完,我是不是應(yīng)該收到發(fā)票之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呀
老師這個(gè)入賬價(jià)值應(yīng)該怎么算
汽車維修行業(yè),開票把工時(shí)費(fèi)和換的配件合并開票維修費(fèi),那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),我的配件成本怎么來確認(rèn)呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營(yíng)銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
一般納稅人個(gè)體戶(個(gè)人獨(dú)資企業(yè))的費(fèi)用少收入號(hào),個(gè)稅高怎么籌劃個(gè)稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購(gòu)進(jìn)商品50萬,再以原價(jià)50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風(fēng)險(xiǎn)
我們小規(guī)模納稅人公司和一個(gè)一般納稅人公司長(zhǎng)期合作,2024年我公司支出給對(duì)方公司各種費(fèi)用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對(duì)方公司一個(gè)100w項(xiàng)目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時(shí)對(duì)方公司要求打到他們公司好多員工的個(gè)人賬戶,比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因?yàn)閱为?dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬的就沒申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票,因?yàn)閷?shí)際為打給對(duì)方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對(duì)方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對(duì)方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),股東已實(shí)繳納的實(shí)收資本需要繳納個(gè)人所得稅碼
老師,我在快賬上錄完憑證也結(jié)轉(zhuǎn)了,我要從哪里看自己有沒有錯(cuò)誤
同學(xué)你好 在線的 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做分錄 這樣做對(duì)去年沒影響 對(duì)今年也沒影響
完蛋,搞錯(cuò)了,去年的發(fā)票收到錢了,給作廢了,咋搞?
那就重新開發(fā)票給人家 分錄也是按照我上面說的來做
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝