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19年預提費用,在2020年辦理2019年度匯算清繳之前未取得發票,當時企業所得稅已納稅調增。2022年調整2019年預提費用,借以前年度損益調整貸其他應付款,2022年是否還需要調整企業所得稅?分錄怎么做?

2022-04-22 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 17:35

2022年為啥還要調賬呢?當年都已經計提了呀

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快賬用戶6733 追問 2022-04-22 17:46

本來以為20年左右能支付該款項,但直至今日還不確定。所以調了去

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齊紅老師 解答 2022-04-22 17:47

借:以前年度損益調整 貸其他應付款 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6733 追問 2022-04-22 18:06

已經納稅調增了,所以2022年做賬后不需要再調整企業所得稅,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 21:11

是的,已經納稅調增了,所以2022年做賬后不需要再調整企業所得稅

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相關問題討論
2022年為啥還要調賬呢?當年都已經計提了呀
2022-04-22
你好,對的,分錄可以這么做的。
2021-06-01
您好,沒有關系,可以現在結轉過來,借利潤分配—未分配利潤 ,貸以前年度損益調整,已經不涉及所得稅問題
2022-01-18
你好 ;? 這個是22年才會做的; 如果21年做 就會直接做 所得稅費用科目了。? ?
2022-02-14
這可以直接計入當期所得稅費用的
2022-01-13
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