2018年應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)=(2000%2B200)*0.005=11
甲公司為一家居民企業(yè),主要從事貨物生產(chǎn)和銷售,本年取得銷售貨物收入3 000萬元、出租設(shè)備取得租金收入20萬元、取得特許權(quán)使用費(fèi)50萬元、理財(cái)產(chǎn)品收益30萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益120萬元,出售閑置廠房收入200萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元。 要求: (1)計(jì)算甲公司本年度銷售(營業(yè))收入。 (2)計(jì)算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
6.(單選題)某制造企業(yè)2019年取得商品銷售收入4000萬元,出租設(shè)備租金收入200萬元,發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為()萬元
境內(nèi)某居民企業(yè)2018年取得銷售貨物收入2000萬元,出租設(shè)備取得租金收入200萬元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元。計(jì)算該企業(yè)在計(jì)算2018年應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
境內(nèi)某居民企業(yè)2021年取得銷售貨物收入2000萬元,出租設(shè)備取得租金收入200萬元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)在計(jì)算2021年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是( )。 A 11萬元 B 72萬元 C 120萬元 D 61萬元
境內(nèi)某居民企業(yè)2018年取得銷售貨物收入2000萬元,出租設(shè)備取得租金收入200萬元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元。計(jì)算該企業(yè)在計(jì)算2018年應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請(qǐng)了留抵抵欠,一部分對(duì)公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會(huì)贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報(bào)。個(gè)人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時(shí)的員工工資應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請(qǐng)問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請(qǐng)問我怎么做賬,還是用在建工程就不對(duì)了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用。現(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?