同學你好 有問題看下哪里不對調整就可以
老師你好,我想請問一下,以前的會計去年把兩臺兩千元以下的電器做成了固定資產,然后當年一次就計提了超過百分之八十的折舊,結果我今天報企業所得稅年報的時候它上面提醒我這個,我應該怎么處理啊
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業所得稅的時候我把固定資產余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產是在去年12月份,小規模納稅人的時候) 現在就是明年的匯算清繳按差額調減,后年在每年調增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現在每個季度報企業所得稅還是按照之前每個月報企業所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
老師,請問我們買了一臺電腦2100塊錢,沒有發票,我做到賬里了,明年匯算清繳的時候調增,那我想問下我現在做賬是做固定資產,然后每個月計提折舊呢,還是一次性做到管理費用里
老師,想問下我們前年6月買的一臺電腦,員工一直到去年6月才報銷的,電子產品計提折舊3年,我去年7月一次性計提了一年的折舊,然后今年匯算清繳去年所得稅的時候系統就提示我折舊攤銷有問題,這個要緊嗎,我怎么修改比較好
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產,那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發票沒有給到我們,所以沒有做賬,現在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產折舊還要填數據嗎?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
收到業務員發的報關單,需要先去電子口岸那邊發往稅務局嗎?
老師好,公司是銷售衛浴潔具的一般納稅人,21到24年的進項票117萬,現在還能抵扣嗎?現在抵扣的話會不會有風險呢?進項票長期不抵扣會不會有風險呢
企業所得稅匯算清繳時暫估成本費用調增填在那里
實繳投資款交印花的稅目是啥?
采購過程中發生的運費怎么分攤,分攤到哪個科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個月發票開錯,這個月沖紅發票后重開一張,金額不變,怎么做賬?
收到個人(不是股東)的款,是計其他應收款嗎
老師請問下,廠房搬遷,研發車間還在原來的地址,這個有沒有問題麻煩知道的老師回答下感謝
我知道系統覺得哪里不對啊,就是我去年7月一次性計提了一年的折舊啊,這個要怎么改啊,電腦是前年買的,但是一直沒有提,補提的。
同學你好 這個不對 你應該按月折舊才可以 是購入的次月開始折舊
嗯,前年6月購買的,但是當時沒有來報銷,去年6月才來報銷的,應該怎么處理呢
那你計入固定資產之后應該先補折舊
是的啊,就是因為補提折舊,所以匯算清繳的時候覺得我當年折舊提多了呢
同學你好 你是什么會計準則 補折舊的分錄是不是不對
小企業會計準則呢,不是不對啊,就是因為正常提3年折舊,前年6月采購的電腦,前年沒有提折舊,都放到去年計提了,去年就是多了6個月的折舊,系統覺得按照3年計提的話多了6個月而已,其實是補提折舊的
那你要 借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊 這樣補折舊跨年的
那這么寫出來的分錄匯算清繳的攤銷金額應該還是一樣的吧,賬面金額,稅收金額
同學你好 這個只填寫本年可以稅前扣除的
補計提的不是也可以本年可以稅前扣除的嗎
同學你好 補計提的調整到對應的年份了 今年稅前扣除的只是今年的
老師,這樣的話我計提的折舊在報給稅務局的報表上不是就少了嘛,我前年由于還沒入賬,前年報表就沒有這部分折舊,去年的報表要是再不申報的話不就少了嘛,總額
你用利潤分配調整到以前年度了就可以