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老師,去年9月有周轉材料一批暫估入庫一次計入成本,現在收到進項發票,暫估入庫沖回后入庫的周轉材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉材料227000,貸:應付賬款-暫估入庫227000,領用是,借:機物料消耗,貸:周轉材料,通過生產成本輔助生產成本,轉到主營業務成本里。現在收到發票后紅沖暫估入庫后,借:周轉材料200884.95,進項稅額26115.05,貸銀行存款227000

2022-04-15 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 20:23

是的,是這樣賬務處理的,但是你當時暫估金額大于發票金額,差額要調減主營業務成本的

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快賬用戶4014 追問 2022-04-15 21:43

老師,就是不知道調減成本分錄怎么做

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快賬用戶4014 追問 2022-04-15 21:44

而且我這是跨年,2萬多金額不算大,影響損益不大吧

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快賬用戶4014 追問 2022-04-15 21:48

老師沖減成本的分錄怎么做,拜托老師指點

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齊紅老師 解答 2022-04-16 06:00

借,主營業務成本,-26115.05,貸。周轉材料-26115.05,金額不大,可以計入當期的

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快賬用戶4014 追問 2022-04-16 09:03

老師沖主營成本中間的過度科目直接全部不寫是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-16 09:30

是的,不用反寫的額

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是的,是這樣賬務處理的,但是你當時暫估金額大于發票金額,差額要調減主營業務成本的
2022-04-15
您好,您的意思是當時掌暫估了嗎?
2022-04-15
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調整; 需要? 沖的??
2021-12-22
你好對的,是的,是這么做的
2023-02-14
您好 收到發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
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