這需要從進項稅額抵扣和成本增加兩方面來考慮是否劃算。 進項稅額抵扣情況 - 取得3%專票時,可抵扣的進項稅額為20000\div(1 + 3\%)\times3\%\approx582.52元。 - 取得13%專票時,可抵扣的進項稅額為(20000 + 2000)\div(1 + 13\%)\times13\%\approx2530.97元。 兩者相比,取得13%專票可多抵扣進項稅額約2530.97 - 582.52 = 1948.45元。 成本情況 取得3%專票時,采購成本為20000 - 582.52 = 19417.48元。取得13%專票時,采購成本為(20000 + 2000)-2530.97 = 19469.03元。 可見,取得13%專票雖然多付了2000元,但多抵扣的進項稅額為1948.45元,只增加了成本19469.03 - 19417.48 = 51.55元。從增值稅抵扣和成本綜合角度看,是相對劃算的。 所以,應該付給對方22000元。不過,還需要考慮對方是否有開具13%發票的資質等合規問題,確保交易合法合規。
老師,我想請問,我們項目部要付活動板房款,項目經理談的是不含稅價10萬,如果我們需要對方給我們提供增值稅專用發票,稅率是13,我們是需要把稅錢加進去支付給對方嗎?加進去的話,我們總共要付多少錢給對方?
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發票給我們并付款給對方)
老師你好!請問下我們公司機械幫對方公司做事30000元,然后用了對方公司10000元的油費,那么實際對方公司欠我們公司20000元的機械工時費,現在對方會計讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發票給他們吧,但是對方會計讓我開30000元發票給他,那這樣不是對不上,他們收到票,只付款我們2萬,這樣對嗎,謝謝老師
請問老師,我們是小規模納稅人,對方要求我們開具6%的專票,我們開具了3%的專票后,對方要求我們把剩下的3%的稅費轉進他的個人賬戶,轉給他個人的錢應該怎么做賬呢?謝謝
老師 我們對外開具10萬含稅9%的專用發票,但是提供給我們進項的對方10萬含稅的只能開具3%專用發票,我們就欠他們10萬元,需要開具多少發票和我們開具的等效,我們應該怎么計算
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
好的,謝謝老師了哈
沒事,幫忙給個五星好評