你好,公司的部分計入管理費用。個人部分,計入其他應收款
請教老師:每月繳納醫社保原公司會計按實際繳納費用借:管理費用-社保 借管理費用-醫保 貸:銀行存款;發工資的時候:借:應付工資 貸:銀行存款 貸:其他應收款-個人社醫保,累計幾個月下來,現在其他應收款-個人社醫保貸方金額10233,我是不是要結轉借:其他應收款。貸:管理費用-社保。貸管理費用-醫保
社保費用可以全部算公司費用嗎 扣社保10000的話 分錄能不能這樣做:借 管理費用-社保費 10000貸:應付職工薪酬-社保費 10000 繳納時 借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 個人部分也做管理費用
老師您好,我們單位當月發工資,繳納社保,會計分錄您看對?發工資時,借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時,借管理費用-社會保險,借其他應付款-社保費用 貸銀行存款
公司社保費可不計提嗎,繳納是的會計分錄 借:管理費用-社保費用 其他應收款-社保費用 貸; 銀行存款 這樣可以嗎
繳納社保費用,社保費用全部由公司出的,沒有扣除個人部分,社保費會計分錄怎么做,可以直接借管理費用-社保費,貸銀行存款么?還是必須得借管理費,貸應付職工薪酬,貸應付職工薪酬,貸銀行存款
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎